Contrato público · Alimentação

CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2260084, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA…

Empenho Manaus/AM Encerrado
R$ 230Valor do contrato
27/08/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado

Objeto

Considerando O Despacho Do Ordenador De Despesas / Superintendente Da Sad, Sei 2260084, Despacho Do Coordenador Geral De Execução Orçamentária E Financeira - Sei Nº 2261391, Despacho Ceorf Sei Nº 2261639, Solicitação Unidade Demandante Sei Nº 2255152, Regularidade Sicaf - Sei Nº 2361075. Emissão Da Nota De Empenho Para Atender As Despesas A Ata De Registro De Preços 16/2025 Sei 2242027 Do Pregão Eletrônico Nº 90014/2024 Sei 2239057.

Partes

Órgão contratanteSUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
FornecedorMOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
UnidadeSUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Licitação nº
Número controle PNCP04407029000143-2-000070/2025

Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.