Contrato público · Construção Civil

CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2285211, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO…

Empenho Manaus/AM Encerrado
R$ 4 milValor do contrato
18/06/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado

Objeto

Considerando A Autorização Do Ordenador De Despesas / Superintendente Da Sad, Sei Nº 2285211, Despacho Do Coordenador Geral De Execução Orçamentária E Financeira - Sei Nº 2286289, Despacho Ceorf Sei Nº 2286601, Solicitação Unidade Demandante Sei Nº 2280937, Regularidade Sicaf - Sei Nº 2286756. Emissão Da Nota De Empenho Para Atender As Despesas Do Pregão Eletrônico Nº 90001/2025 - Sei 2244337.

Partes

Órgão contratanteSUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
FornecedorR A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
UnidadeSUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Licitação nº—
Número controle PNCP04407029000143-2-000087/2025

Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.