Contrato público · Tecnologia e TI
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DA SOF/PROAD, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.059797/2024-58 E…
R$ 38 milValor do contrato
29/12/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Nota De Empenho Emitida Para Atender As Necessidades De Diversos Setores/departamentos Da Sof/proad, Conforme Processo De Compra Nº 23068.059797/2024-58 E Processo De Uso (rp) Nº 23068.070878/2025-90.
Partes
| Órgão contratante | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO |
| Fornecedor | GRUPO MULTI S.A |
| Unidade | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 32479123000143-2-002011/2025 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.